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      濮陽市人民醫(yī)院 2024年度單位預算
      日期 2024.03.20
      來源 濮陽市人民醫(yī)院
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      濮陽市人民醫(yī)院

      2024年度單位預算

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2024年3月

       


       

       

      第一部分 概況

      一、主要職

      二、機構設置及預算單位構成

      第二部分 濮陽市人民醫(yī)院2024單位預算情況說明 

      第三部分 名詞解釋

      附件: 濮陽市人民醫(yī)院2024單位預算表

      一、2024年單位收支預算

      二、2024年單位收入預算

      三、2024年單位支出預算

      四、2024年財政撥款收支總體情況

      五、2024年一般公共預算支出預算表

      六、2024年一般公共預算基本支出

      、2024年支出經濟分類匯總表

      2024年一般公共預算“三公”經費預算

      、2024年政府性基金支出預算

      十、2024年國有資本經營支出預算表

      十一、2024年項目支出預算表

      十二、2024年度單位預算項目績效目標表

      第一部分

       

      一、主要職

      濮陽市人民醫(yī)院1949年建院,1991年搬遷至現(xiàn)址,是 一所集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復于一體的公立 三級甲等綜合醫(yī)院,全國百佳醫(yī)院,國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地,國家醫(yī)師資格考試臨床實踐技能考試基地,河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地,河南省博士后創(chuàng)新實踐基地,新鄉(xiāng)醫(yī)學院附屬醫(yī)院,河南大學、河南中醫(yī)藥大學教學醫(yī)院。2021年,醫(yī)院門急診患者199.76萬余人次,出院患者8.04萬人次,手術 2.44萬臺次,連續(xù)9年被評為“河南省群眾滿意醫(yī)院”;被中共中央、國務院、中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體”,被中共河南省委、省政府授予“河南省抗擊新冠肺炎疫情先進集體”,被中共河南省委授予“河南省先進基層黨組織”榮譽稱號。

      二、機構設置及預算單位構成

      機構設置

      醫(yī)院占地面積 172 畝,現(xiàn)有建筑面積 20 萬平方米,開放床位 2010 張?,F(xiàn)有高級職稱 401 人,研究生導師 29 人,博士、碩士研究生 419 名,省市級學科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才 60 余人,省市醫(yī)學會、醫(yī)師協(xié)會各專業(yè)委員 200 余人。

      醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室 58 個、醫(yī)技科室(部門)22 個,擁有省醫(yī)學重點學科 4 個(骨外科學、心血管病學、消化病學、醫(yī)學影像學)、省醫(yī)學重點培育學科 8 個(產科學、小兒內科學、口腔頜面外科學、病理解剖學、神經病學、普通外科學、泌尿外科學、胸外科學),濮陽市醫(yī)學重點(培育)學科 11 個,設有 ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU 等重癥監(jiān)護病房;擁有西門子 3.0T 磁共振、GE256 排 CT、西門子SPECT-CT、醫(yī)科達直線加速器、西門子全自動生化免疫流水線、希森美康全自動血細胞分析流水線、布魯克飛行質譜鑒定儀器、全自動核酸提取儀等百余臺高精尖診療設備;是國家級高級卒中中心、國家標準化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心,河南省創(chuàng)傷救治中心,濮陽市急救中心、危重孕產婦救治中心、新生兒重癥救護中心;2021 年被確定為癌癥、消化、心血管省級區(qū)域醫(yī)療中心建設單位。

      (二)預算單位構成

      本預算為濮陽市人民醫(yī)院單位預算。

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分

      濮陽市人民醫(yī)院2024單位預算情況說明

       

      一、收入支出預算總體情況說明

      濮陽市人民醫(yī)院2024年收入總計15.74萬元,支出總計15.74萬元,與2023年預算相比,收入減少3995.26萬元,下降25383%。主要原因:上一年度有4000萬元專項債收入,本年度無類似大額收入;支出減少3995.26萬元,下降25383%。主要原因:上一年度有4000萬元專項債支出,本年度無類似大額支出。

      二、收入預算總體情況說明

      濮陽市人民醫(yī)院2024年收入合計15.74萬元,其中:一般公共預算收入15.74萬元; 政府性基金預算收入0.00萬元;專戶管理的教育收費0.00萬元。

      三、支出預算總體情況說明

      濮陽市人民醫(yī)院2024年支出合計15.74萬元,其中:基本支出15.74萬元,占100%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

      濮陽市人民醫(yī)院2024年一般公共預算收支預算15.74萬元,政府性基金收支預算0.00萬元。與 2023年相比,一般公共預算收支預算減少3995.26萬元,增長(下降)25383%,主要原因:上一年度有4000萬元專項債收支預算,本年度無類似大額收支預算;政府性基金收支預算增加0.00萬元,增長0.00%。

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      濮陽市人民醫(yī)院2024年一般公共預算支出年初預算為15.74萬元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服務支出15.74萬元,占100%;國防支出0.00萬元,占0.00%;教育支出0.00萬元,占0.00%;科學技術支出0.00萬元,占0.00%;文化體育與傳媒支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)支出0.00萬元,占0.00%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.00萬元,占0.00%;農林水支出0.00萬元,占0.00%;住房保障支出0.00萬元,占0.00%。

      、一般公共預算基本支出預算情況說明

      濮陽市人民醫(yī)院2024年一般公共預算基本支出15.74萬元,其中:人員經費15.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費0.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

      七、政府性基金預算支出預算情況說明

      我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      八、國有資本經營預算支出預算情況說明

          我單位2024年無使用國有資本經營預算安排的支出。

      “三公”經費支出預算情況說明

      濮陽市人民醫(yī)院2024年“三公”經費預算為0.00萬元。2024年“三公”經費支出預算數(shù)比 2023年增加(減少)0.00萬元。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費0.00萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2023年增加0.00萬元。主要原因:無。

      (二)公務用車購置及運行費0.00萬元,其中,公務用車購置費0.00萬元;公務用車運行維護費0.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比2023年增加0.00萬元,主要原因:無。公務用車運行維護費預算數(shù)比2023年增加0.00萬元,主要原因:無。

      (三)公務接待費0.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比2023年增加0.00萬元。主要原因:無。

      、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      我單位不是行政機關,也不是參照公務員管理事業(yè)單位,沒有機關運行經費支出。

      (二)政府采購支出情況

      2024年政府采購預算安排0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

      (三)績效目標設置情況

       2024年,我單位預算項目均按照要求設置了績效目標。納入預算績效管理的支出總額為 15.74萬元,其中人員經費支出12.68萬元,公用經費支出0.18萬元,項目支出(含其他運轉類和特定目標類項目)0.00萬元。財政撥款安排的特定目標類項目共0個,支出總額0.00萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個。

      (四)國有資產占用情況。

      2023年期末,我單位固定資產總額174174.77萬元,其中,房屋建筑物55922.8萬元,車輛830.4萬元。共有車輛26輛,其中:一般公務用車16輛,救護車車10輛;單價50萬元以上通用設備85臺(套),單位價值100萬元以上專用設備127臺(套)。

      (五)專項轉移支付項目情況

      我單位無專項轉移支付項目。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分

      名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指同級財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

      、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      “三公”經費:是指納入同級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      八、其他(專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞)

       

      2024年濮陽市人民醫(yī)院預算批復公開表(濮陽)(1).xlsx


       

       

       

       

       

       


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